Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
-30,63 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-30,63 €
59,87%
-13,25 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13,25 €
25,91%
-6,17 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6,17 €
12,06%
-1,09 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1,09 €
2,12%
-0,02 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-0,02 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4,31 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,01 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,01 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,40 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4,72 € |
12: Personalaufwendungen | -30,63 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13,25 € |
15: Abschreibungen | -0,02 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -6,17 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,09 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -51,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -46,44 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -46,44 € |